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1,有没有关于汽车4S店的内部审计经验

一般只内部审计和外部审计,主要审计账物资金相符
我职务索赔员兼职技术经理, 经历过 索赔现场审计

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2,内部审计报告的主要内容是什么

根据内部审计具体准则第7号--审计报告,内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定和审计建议。审计概况说明审计立项依据,审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容。审计依据:应声明审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循准则的情况,应对其作出解释和说明。审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内容控制所作出的评价。审计建议:针对审计发现的主要总是提出的改进经营活动和内部控制的建议

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3,内部审计包括哪些

内部审计的内容是相当多的,从理论上讲,凡与组织经济决策相关的预测、决策、内部控制、工程建设等都是内部审计的内容。内部审计的包括传统的财务审计,也包括内部控制审计、工程审计、经济责任审计、预算执行与决算审计、企业全面风险管理等诸多内容。现代内部审计已逐步转向风险导向的内部审计。
内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。   一、财务收支审计  财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计。同是还重点检查资金的流向和支出状况。   二、经济效益审计 经济效益审计则是为了提搞公司的经营水平和发展水平,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,以提高经济效益,也成为企业管理者设置内部审计机构和人员的主要目的。  三、经济责任审计  经济责任审计是对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。通过经济责任审计可以检查经济责任人在履职期间是否有违规的行业发生,一般侧重于经营责任目标的审计;同是它也是是结合日常的财政财务收支审计及经济效益审计进行的,并通过审计资料和信息的积累,为离任责任审计服务。

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4,内部审计包括哪些内容

内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。   一、财务收支审计  财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计。同是还重点检查资金的流向和支出状况。   二、经济效益审计 经济效益审计则是为了提搞公司的经营水平和发展水平,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,以提高经济效益,也成为企业管理者设置内部审计机构和人员的主要目的。  三、经济责任审计  经济责任审计是对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。通过经济责任审计可以检查经济责任人在履职期间是否有违规的行业发生,一般侧重于经营责任目标的审计;同是它也是是结合日常的财政财务收支审计及经济效益审计进行的,并通过审计资料和信息的积累,为离任责任审计服务。
企业内部审计包括以下内容: 1、内部控制环境,即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响; 2、风险评估,即分析企业风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性; 3、控制活动,即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性; 4、内部控制信息和沟通,即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性; 5、内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性,评价内部控制监督制度的有效性。

5,内审所需要检查的记录都有哪些

这是内审的表格因为字数限制没有发完整版,里面都涉及到你要的东西了。需要的话Q我!! 回答完毕,请采纳,如有疑问请咨询!!! 内部审核检查记录(Z-8.2.2.-01) 版本: B 修改码: 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 1/9 审核要求 4.2;4.2.3; 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符 合 不符合 1 4.2 是否编制质量手册 2 4.2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 3 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 4 质量管理体系文件是否加盖“受控”和“分发号” 5 是否依据文件发放范围进行发放,是否填写发放记录 6 是否编制受控文件清单并发放到有关部门 内部审核检查记录(Z-8.2.2.-01) 版本: B 修改码: 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 2/9 审核要求 4.2.3; 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符 合 不符合 7 4.2.3 是否编制外来文件清单 8 文件丢失、损坏是否办理补发手续 9 临时借阅文件是否办理借阅手续 10 本公司的质量环境管理体系的文件是否适宜有效 11 质量管理体系管理文件需要修改时,是否填写文件更改申请表由授权人员进行审批? 12 文件更改的方式是否采用划改方式进行更改? 13 更换新文件是否变更修改码,是否重新编制受控文件清单? 内部审核检查记录(Z-8.2.2.-01) 版本: B 修改码: 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页码 3/9 审核要求 4.2.3; 4.2.4; 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 审 核 记 录 符合 不符合 14 4.2.3 当质量管理体系的管理文件换版时是否变更版本,是否重新编制受控文件清单? 15 作废文件是否加盖“作废”章,隔离存放 16 作废文件需要保留是否加盖“作废”和“保留”章? 17 作废文件需要销毁是否填写文件销毁申请? 18 4.2.4 各部门是否设计记录表样,是否编制受控记录清单 19 是否编制本公司的质量记录清单,规定记录的保存年限?!
什么内审啊?说清楚啊

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